内部审核报告 共 1 页 第 1 页 编号:R/ZZ-内审-01-2003 审核目的 | 验证质量管理体系运行的有效性、适宜性,并实现持续改进 | 审核范围 | 所长、管理者代表、党政办公室、科研开发处、人才教育处、资产财务处、综合保障处、质量中心、一室、二室、四室、五室、DNA组、RF组 | 审核依据 | GB/T19001-2000、GJB9001A-2001、质量管理体系文件、国家有关的法律、法规 | 审核方法 | 现场查看、询问和验证记录 | 审核日期 | 2003年9月25-26日 | 审核结果:对全部审核范围进行了审核,合计发现37项不符合项,且均为一般不符合项(附件1:不符合项分布表,附件2:不符合项报告001~037)。不符合项主要集中于GJB9001A-2001(以下简称“标准”)条款的4.2(文件要求)、7.3(设计和开发),是标准和本所质量管理体系所涉及的重要部分。 为此,依据质量管理体系文件所规定的职责分配要求,要求各部门针对不符合项做到,依据标准和质量管理体系的要求,在第二次内审(预计2003年10月底前后)之前: 1. 分析不符合项产生的原因; 2. 确定和实施纠正措施,以消除不符合的原因,防止不符合的再发生,并形成有效记录; 3. 举一反三,确定和实施预防措施,并形成有效记录。 | 审核结论: 1. 依据GB/T19001-2000、GJB9001A-2001及国家有关的法律、法规,本所已建立质量管理体系,并已实施; 2. 实施基本有效和适宜,但记录不完整和不规范,尤其是体现在产品实现过程中; 3. 没有相关数据的收集并形成分析报告,没有体现体系的持续改进。 | 审核组长/日期 | | 管理者代表/日期 | |
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